Налоговая оптимизация
Оптимизация налогов Законно снизим для ИП и ООО
Законно снизим для ИП и ООО налоговую нагрузку до 40%
1. Проведение анализа текущей налоговой нагрузки с учетом специфики бизнеса:
- Изучение налоговой документации и отчетности
- Анализ применяемых налоговых режимов и ставок
- Выявление особенностей налогообложения в данной отрасли
2. Предоставление рекомендаций по законному снижению налогов:
- Анализ возможных налоговых льгот и преференций
- Поиск оптимальных схем налогового планирования
- Консультирование по корректному применению налогового законодательства
3. Минимизация рисков налоговых проверок:
- Оценка налоговых рисков и разработка мер по их снижению
- Подготовка документации, подтверждающей правомерность действий
- Взаимодействие с налоговыми органами в случае проверок
4. Сокращение налогов на 10–30% за счет корректного применения норм законодательства:
- Реализация выявленных возможностей по снижению налоговой нагрузки
- Контроль за правильностью начисления и уплаты налогов
- Мониторинг изменений в налоговом законодательстве
Примеры оптимизации налогов в разных компаниях:
1. Транспортные компании, когда подрядчики не являются плательщиками НДС:
- Минимизировать долю необлагаемой НДС оплаты в договоре.
- Использовать договор оказания услуг с элементами посреднического договора, чтобы платить минимальное вознаграждение без НДС и возмещать затраты подрядчика, сохраняя право на налоговый вычет.
2. Торговые сети, когда покупатели не являются плательщиками НДС:
- Применить схему договора комиссии, где магазин выступает комиссионером и получает только комиссионное вознаграждение, с которого платит НДС.
3. Аутсорсинг/аутстаффинг компании, у которых нет входящего НДС, а большая часть затрат — зарплата сотрудников:
- Рассмотреть переход на специальный налоговый режим, возможно, путем законного разделения организации на несколько юридических лиц.
4. Компании, которые покупают продукцию у контрагентов, не являющихся плательщиками НДС:
- Если размер выручки не превышает 2 млн рублей за 3 месяца, можно получить освобождение от НДС.
5. Компании с лояльными партнерами, с возможностью изменения предмета договора:
- Сформулировать условия договора так, чтобы это изменило расчет налога, например, уменьшив цену ранее отгруженного товара за счет скидки.
6. Компании с нелояльными партнерами, без изменения предмета договора:
- Использовать право на вычет НДС в том квартале, где объем выручки наибольший, чтобы оптимизировать налог
Компания «Налоговый доктор» предлагает комплексные решения по оптимизации налогообложения для предприятий любого масштаба. Чем выше фискальная нагрузка на бизнес, тем актуальнее становится вопрос ее минимизации.
Наши эксперты в области финансового менеджмента, юриспруденции и налогового консалтинга глубоко изучают особенности российского законодательства и требования налоговых органов. На основе этого они разрабатывают индивидуальные схемы налоговой оптимизации для каждого клиента.
«Налоговый доктор» успешно сопровождает бизнес в Москве и области уже много лет, а ужесточение налогового контроля привело к росту спроса на услуги профессиональных налоговых консультантов. Это разумная мера предосторожности и залог грамотного ведения бизнеса в современных условиях. Только “здоровый” бизнес может расти и масштабироваться.
Чтобы получить подробную консультацию, обсудить вашу ситуацию и заказать необходимые работы, заполните форму обратной связи на нашем сайте или свяжитесь с нами по телефону.